下列有關保險業內部控制及稽核制度實施辦法的敘述,何者錯誤?
A自行查核報告及工作底稿應至少留存3年備查正確答案
B財務、業務及資訊單位每年至少應辦理一次定期自行查核,並依實際需要辦理專案自行查核
C內部稽核報告應交付各監察人(監事)或審計委員會查閱,除主管機關另有規定外,應於查核結束日起2個月內報主管機關
D保險業前1年度經會計師查核簽證之資產總額達新臺幣1兆元以上者,應設置具職權行使獨立性之資訊安全專責單位,並指派協理以上或職責相當之人擔任資訊安全專責單位主管
答案與詳解
錯誤。依保險業內部控制及稽核制度實施辦法規定,自行查核報告、工作底稿及相關資料應至少留存 5 年備查,非 3 年。本題為反向題,此即為要選的答案。
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